- 2016年珠海市直一般公共预算支出执行情况表
- 2017-01-25
-
单位:万元
预算科目
2016年初预算数
2016年调整预算数
2016年快报数
快报数为调整预算数的%
增减额
(可比口径)增幅 (可比口径)
增减额
(自然口径)一、一般公共预算支出
1,337,095
1,589,865
1,522,488
95.8%
-210,340
-12.1%
-205,966
(一)一般公共服务支出
178,801
208,396
108,230
51.9%
-56,093
-34.1%
-56,093
(二)国防支出
6,286
7,169
7,138
99.6%
-196
-2.7%
-196
(三)公共安全支出
211,724
309,477
306,837
99.1%
63,600
26.1%
63,600
(四)教育支出
187,407
231,929
188,759
81.4%
26,154
16.1%
26,154
(五)科学技术支出
32,848
101,188
77,535
76.6%
-18,883
-19.6%
-18,883
(六)文化体育与传媒支出
21,264
31,134
33,398
107.3%
-5,079
-13.2%
-5,079
(七)社会保障和就业支出
147,558
160,975
186,152
115.6%
54,216
41.1%
54,216
(八)医疗卫生支出
76,231
92,831
85,201
91.8%
17,236
25.4%
17,236
(九)节能环保支出
21,093
21,268
23,991
112.8%
23,951
59877.5%
23,951
(十)城乡社区支出
43,842
45,231
79,958
176.8%
1,915
2.5%
1,915
(十一)农林水支出
76,809
109,136
91,810
84.1%
53,535
139.9%
53,535
(十二)交通运输支出
45,474
52,420
48,600
92.7%
-76,233
-61.1%
-76,233
(十三)资源勘探电力信息等支出
65,261
68,889
157,321
228.4%
-353,853
-69.2%
-353,566
(十四)商业服务业等支出
7,112
7,098
8,149
114.8%
-6,798
-45.5%
-6,798
(十五)金融支出
486
706
949
134.4%
-3,043
-76.2%
-3,043
(十六)援助其他地区支出
1,200
1,200
1,200
(十七)国土海洋气象等支出
14,073
17,461
16,878
96.7%
-2,951
-14.9%
-2,951
(十八)住房保障支出
8,602
7,682
6,219
81.0%
-3,619
-36.8%
468
(十九)粮油物资储备事务
9,623
9,885
6,355
64.3%
1,946
44.1%
1,946
(二十)债务付息支出
99,140
83,683
81,594
97.5%
74,111
990.4%
74,111
(二十一)债务发行费用支出
429
571
133.1%
163
40.0%
163
(二十二)其他支出
68,461
17,878
5,643
31.6%
-1,619
-22.3%
-1,619
(二十三)预备费
15,000
5,000
二、债务还本支出
66,584
435,543
571,044
131.1%
205,419
205,419
三、上解上级支出
55,328
61,796
61,597
18,963
其他税收净上划
13,322
14,766
14,766
出口退税专项上解支出
12,000
12,000
11,938
其他专项上解省支出
30,006
35,030
34,893
18,963
四、补助下级支出
414,150
431,327
472,327
18,389
五、债务转贷支出
239,689
269,689
-106,225
六、调出资金
七、增设预算周转金
八、安排预算稳定调节基金
300,231
141,564
支 出 总 计
1,873,157
2,758,220
3,197,376
72,144
九、国债转贷资金结余
1,533
1,533
十、年终结余
35,677
58,168
52,071
-6,082
结转下年项目支出
35,677
58,168
52,071
-6,082
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