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  • 2016年珠海市直一般公共预算支出执行情况表
  •     2017-01-25
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    单位:万元

    预算科目

    2016年初预算数

    2016年调整预算数

    2016年快报数

    快报数为调整预算数的%

    增减额
    (可比口径)

    增幅     (可比口径)

    增减额
    (自然口径)

    一、一般公共预算支出

    1,337,095

    1,589,865

    1,522,488

    95.8%

    -210,340

    -12.1%

    -205,966

    (一)一般公共服务支出

    178,801

    208,396

    108,230

    51.9%

    -56,093

    -34.1%

    -56,093

    (二)国防支出

    6,286

    7,169

    7,138

    99.6%

    -196

    -2.7%

    -196

    (三)公共安全支出

    211,724

    309,477

    306,837

    99.1%

    63,600

    26.1%

    63,600

    (四)教育支出

    187,407

    231,929

    188,759

    81.4%

    26,154

    16.1%

    26,154

    (五)科学技术支出

    32,848

    101,188

    77,535

    76.6%

    -18,883

    -19.6%

    -18,883

    (六)文化体育与传媒支出

    21,264

    31,134

    33,398

    107.3%

    -5,079

    -13.2%

    -5,079

    (七)社会保障和就业支出

    147,558

    160,975

    186,152

    115.6%

    54,216

    41.1%

    54,216

    (八)医疗卫生支出

    76,231

    92,831

    85,201

    91.8%

    17,236

    25.4%

    17,236

    (九)节能环保支出

    21,093

    21,268

    23,991

    112.8%

    23,951

    59877.5%

    23,951

    (十)城乡社区支出

    43,842

    45,231

    79,958

    176.8%

    1,915

    2.5%

    1,915

    (十一)农林水支出

    76,809

    109,136

    91,810

    84.1%

    53,535

    139.9%

    53,535

    (十二)交通运输支出

    45,474

    52,420

    48,600

    92.7%

    -76,233

    -61.1%

    -76,233

    (十三)资源勘探电力信息等支出

    65,261

    68,889

    157,321

    228.4%

    -353,853

    -69.2%

    -353,566

    (十四)商业服务业等支出

    7,112

    7,098

    8,149

    114.8%

    -6,798

    -45.5%

    -6,798

    (十五)金融支出

    486

    706

    949

    134.4%

    -3,043

    -76.2%

    -3,043

    (十六)援助其他地区支出

     

     

    1,200

     

    1,200

     

    1,200

    (十七)国土海洋气象等支出

    14,073

    17,461

    16,878

    96.7%

    -2,951

    -14.9%

    -2,951

    (十八)住房保障支出

    8,602

    7,682

    6,219

    81.0%

    -3,619

    -36.8%

    468

    (十九)粮油物资储备事务

    9,623

    9,885

    6,355

    64.3%

    1,946

    44.1%

    1,946

    (二十)债务付息支出

    99,140

    83,683

    81,594

    97.5%

    74,111

    990.4%

    74,111

    (二十一)债务发行费用支出

     

    429

    571

    133.1%

    163

    40.0%

    163

    (二十二)其他支出

    68,461

    17,878

    5,643

    31.6%

    -1,619

    -22.3%

    -1,619

    (二十三)预备费

    15,000

    5,000

     

     

     

     

     

    二、债务还本支出

    66,584

    435,543

    571,044

    131.1%

    205,419

     

    205,419

    三、上解上级支出

    55,328

    61,796

    61,597

     

     

     

    18,963

    其他税收净上划

    13,322

    14,766

    14,766

     

     

     

     

    出口退税专项上解支出

    12,000

    12,000

    11,938

     

     

     

     

    其他专项上解省支出

    30,006

    35,030

    34,893

     

     

     

    18,963

    四、补助下级支出

    414,150

    431,327

    472,327

     

     

     

    18,389

    五、债务转贷支出

     

    239,689

    269,689

     

     

     

    -106,225

    六、调出资金

     

     

     

     

     

     

     

    七、增设预算周转金

     

     

     

     

     

     

     

    八、安排预算稳定调节基金

     

     

    300,231

     

     

     

    141,564

         

    1,873,157

    2,758,220

    3,197,376

     

     

     

    72,144

    九、国债转贷资金结余

     

    1,533

    1,533

     

     

     

     

    十、年终结余

    35,677

    58,168

    52,071

     

     

     

    -6,082

    结转下年项目支出

    35,677

    58,168

    52,071

     

     

     

    -6,082