- 2016年珠海市直一般公共预算收入执行情况表
- 2017-01-25
-
单位:万元
预算科目
2016年初预算数
2016年调整预算数
2016年快报数
快报数为调整预算数的%
增减额 (可比口径)
增幅 (可比口径)
增减额
(自然口径)一、一般公共预算收入
1,264,800
1,240,700
1,266,453
102.1%
95,960
8.2%
53,656
(一)税收收入
956,400
919,130
962,472
104.7%
92,101
10.6%
48,208
⒈增值税
251,140
289,630
293,610
101.4%
6,408
2.2%
60,029
其中:其他国内增值税
125,000
125,000
142,655
114.1%
9,305
7.0%
11,327
免抵调增增值税
101,500
105,000
83,176
79.2%
-2,998
-3.5%
2,115
改征增值税
24,640
59,630
67,779
113.7%
101
0.1%
46,587
⒉营业税
140,415
73,760
75,858
102.8%
34,837
84.9%
-51,782
⒊企业所得税
131,190
140,465
148,001
105.4%
4,781
3.3%
4,358
⒋个人所得税
44,760
43,460
40,907
94.1%
1,764
4.5%
217
⒌城市维护建设税
104,790
84,930
99,307
116.9%
2,635
2.7%
442
⒍房产税
48,275
48,275
48,773
101.0%
1,969
4.2%
497
⒎印花税
15,700
15,700
16,897
107.6%
2,512
17.5%
2,087
⒏城镇土地使用税
11,260
12,310
11,528
93.6%
725
6.7%
490
⒐土地增值税
58,620
77,950
85,547
109.7%
36,966
76.1%
35,455
⒑车船税
19,150
19,150
19,247
100.5%
1,510
8.5%
1,510
⒒契税
127,100
109,500
116,328
106.2%
8,689
8.1%
5,891
⒓耕地占用税
4,000
4,000
6,460
161.5%
-10,703
-62.4%
-10,993
⒔其他税收
9
7
350.0%
7
(二)非税收入
308,400
321,570
303,981
94.5%
3,859
1.3%
5,448
⒈专项收入
70,405
108,870
58,666
53.9%
-6,922
-10.6%
-9,042
(1)排污费收入
850
170
206
121.2%
-676
-76.6%
-676
(2)水资源费收入
450
450
612
136.0%
115
23.1%
115
(3)教育费附加收入
38,600
29,100
34,880
119.9%
-619
-1.7%
-1,557
(4)地方教育附加收入
18,479
15,069
17,138
113.7%
114
0.7%
-298
(5)文化事业建设费收入
671
671
631
94.0%
448
244.9%
479
(6)残疾人就业保障金收入
10,450
5,210
4,673
89.7%
-4,024
-46.3%
-4,825
(7)教育资金收入
33,560
-1,075
-100.0%
-1,075
(8)农田水利建设资金收入
24,130
-769
-100.0%
-769
(9)育林基金收入
(10)森林植被恢复费
(11)水利建设专项收入
905
510
526
103.1%
-391
-42.6%
-391
(12)其他专项收入
-45
-100.0%
-45
⒉行政事业性收费收入
57,200
48,040
53,341
111.0%
-48,528
-47.6%
-48,493
⒊罚没收入
31,900
31,900
41,677
130.6%
-10,254
-19.7%
-10,254
⒋国有资源(资产)有偿使用收入
33,800
37,000
49,108
132.7%
-5,908
-10.7%
-5,908
⒌政府住房基金
3,140
4,590
4,731
6.其他收入
111,955
91,170
96,458
105.8%
74,414
337.6%
74,414
二、上级补助收入
359,493
391,182
427,116
81,450
返还性收入
105,940
137,629
137,629
31,689
一般性转移支付收入
131,042
131,042
126,859
-3,415
专项转移支付收入
122,511
122,511
162,628
53,176
三、下级上解收入
138,766
168,037
164,558
-41,703
体制上解收入
24,745
24,745
22,746
22,746
专项上解收入
114,021
143,292
141,812
-64,449
四、债务转贷收入
647,234
812,739
48,373
五、国债转贷资金上年结余
1,533
1,533
六、上年结余
35,677
58,153
58,153
-86,872
上年结转项目
35,677
58,153
58,153
-80,099
净结余
-6,773
七、调入资金
110,098
174,082
383,428
-125,842
八、调入预算稳定调节基金
137,000
137,000
137,000
收 入 合 计
1,908,834
2,817,921
3,250,980
66,062
另:分部门收入
国税部门组织收入
286,300
329,000
334,589
101.7%
12,696
3.9%
66,821
地税部门组织收入
738,300
640,180
685,205
107.0%
75,324
12.4%
-24,814
财政及其他部门组织收入
240,200
271,520
246,659
90.8%
7,940
3.3%
11,649
备注:1.2016年5月1日起,增值税收入划分体制调整,由原中央75%省0%市25%调整为中央50%省25%市25%;改征增值税收入划分由原中央0%省50%市50%调整为中央50%省25%市25%。
2.自2016年7月1日起,市本级与香洲区收入划分比例进行调整,国税组织收入市区分成比例由64%:36%调整为70%:30%,地税组织收入市区分成比例由77%:23%调整为70%:30%。
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