您好!欢迎您光临珠海市财政局网站。 今天是:
您在现位置是: 一 > 详细内容
  • 2017年珠海市一般公共预算支出表
  •     2017-01-25
  •  

     

     

     

     

     

    单位:万元

    预算科目

    2016

    2017年预算

    快报数

    可比口径数

    预算数

    增减额
    (可比口径)

    增幅
    (可比口径)

    增减额
    (自然口径)

    一、一般公共预算支出

    4,181,644

    3,954,881

    4,345,155

    390,274

    9.9%

    163,511

    (一)一般公共服务支出

    354,416

    354,416

    478,835

    124,419

    35.1%

    124,419

    (二)国防支出

    11,567

    11,567

    12,087

    520

    4.5%

    520

    (三)公共安全支出

    370,004

    370,004

    343,644

    -26,360

    -7.1%

    -26,360

    (四)教育支出

    572,374

    572,374

    649,259

    76,885

    13.4%

    76,885

    (五)科学技术支出

    350,471

    350,471

    374,127

    23,656

    6.7%

    23,656

    (六)文化体育与传媒支出

    62,888

    62,888

    67,936

    5,048

    8.0%

    5,048

    (七)社会保障和就业支出

    392,249

    392,249

    433,632

    41,383

    10.6%

    41,383

    (八)医疗卫生与计划生育支出

    223,424

    223,424

    241,230

    17,806

    8.0%

    17,806

    (九)节能环保支出

    100,215

    41,661

    49,568

    7,907

    19.0%

    -50,647

    (十)城乡社区支出

    956,967

    922,962

    742,132

    -180,830

    -19.6%

    -214,835

    (十一)农林水支出

    168,572

    104,592

    156,714

    52,122

    49.8%

    -11,858

    (十二)交通运输支出

    82,320

    82,320

    119,037

    36,717

    44.6%

    36,717

    (十三)资源勘探信息等支出

    238,155

    167,931

    193,587

    25,656

    15.3%

    -44,568

    (十四)商业服务业等支出

    41,693

    41,693

    64,797

    23,104

    55.4%

    23,104

    (十五)金融支出

    44,025

    44,025

    63,898

    19,873

    45.1%

    19,873

    (十六)援助其他地区支出

    1,200

    1,200

     

    -1,200

    -100.0%

    -1,200

    (十七)国土海洋气象等支出

    21,915

    21,915

    29,924

    8,009

    36.5%

    8,009

    (十八)住房保障支出

    24,041

    24,041

    25,998

    1,957

    8.1%

    1,957

    (十九)粮油物资储备支出

    9,858

    9,858

    12,206

    2,348

    23.8%

    2,348

    (二十)债务付息支出

    99,475

    99,475

    101,962

    2,487

    2.5%

    2,487

    (二十一)债务发行费用支出

    975

    975

    651

     

     

     

    (二十二)其他支出

    54,840

    54,840

    140,231

    85,391

    155.7%

    85,391

    (二十三)预备费

     

     

    43,700

    43,700

     

    43,700

    二、债务还本支出

    841,228

    841,228

    135,489

    -705,739

    -83.9%

    -705,739

    三、上解上级支出

    146,256

     

    147,287

     

     

    1,031

    体制上解支出

    81,399

     

    16,134

     

     

    -65,265

    专项上解支出

    64,857

     

    131,153

     

     

    66,296

    四、调出资金

     

     

     

     

     

     

    五、增设预算周转金

     

     

     

     

     

     

    六、安排预算稳定调节基金

    404,739

     

     

     

     

    -404,739

         

    5,573,867

     

    4,627,931

     

     

    -945,936

    七、国债转贷资金结余

    1,533

     

    1,533

     

     

     

    八、年终结余

    212,667

     

    144,084

     

     

    -68,584

    结转下年项目支出

    212,667

     

    144,084

     

     

    -68,584

    备注:可比口径支出剔除了上级专款转移支付及其他一次性支出等。