- 2017年珠海市一般公共预算支出表
- 2017-01-25
-
单位:万元
预算科目
2016年
2017年预算
快报数
可比口径数
预算数
增减额
(可比口径)增幅
(可比口径)增减额
(自然口径)一、一般公共预算支出
4,181,644
3,954,881
4,345,155
390,274
9.9%
163,511
(一)一般公共服务支出
354,416
354,416
478,835
124,419
35.1%
124,419
(二)国防支出
11,567
11,567
12,087
520
4.5%
520
(三)公共安全支出
370,004
370,004
343,644
-26,360
-7.1%
-26,360
(四)教育支出
572,374
572,374
649,259
76,885
13.4%
76,885
(五)科学技术支出
350,471
350,471
374,127
23,656
6.7%
23,656
(六)文化体育与传媒支出
62,888
62,888
67,936
5,048
8.0%
5,048
(七)社会保障和就业支出
392,249
392,249
433,632
41,383
10.6%
41,383
(八)医疗卫生与计划生育支出
223,424
223,424
241,230
17,806
8.0%
17,806
(九)节能环保支出
100,215
41,661
49,568
7,907
19.0%
-50,647
(十)城乡社区支出
956,967
922,962
742,132
-180,830
-19.6%
-214,835
(十一)农林水支出
168,572
104,592
156,714
52,122
49.8%
-11,858
(十二)交通运输支出
82,320
82,320
119,037
36,717
44.6%
36,717
(十三)资源勘探信息等支出
238,155
167,931
193,587
25,656
15.3%
-44,568
(十四)商业服务业等支出
41,693
41,693
64,797
23,104
55.4%
23,104
(十五)金融支出
44,025
44,025
63,898
19,873
45.1%
19,873
(十六)援助其他地区支出
1,200
1,200
-1,200
-100.0%
-1,200
(十七)国土海洋气象等支出
21,915
21,915
29,924
8,009
36.5%
8,009
(十八)住房保障支出
24,041
24,041
25,998
1,957
8.1%
1,957
(十九)粮油物资储备支出
9,858
9,858
12,206
2,348
23.8%
2,348
(二十)债务付息支出
99,475
99,475
101,962
2,487
2.5%
2,487
(二十一)债务发行费用支出
975
975
651
(二十二)其他支出
54,840
54,840
140,231
85,391
155.7%
85,391
(二十三)预备费
43,700
43,700
43,700
二、债务还本支出
841,228
841,228
135,489
-705,739
-83.9%
-705,739
三、上解上级支出
146,256
147,287
1,031
体制上解支出
81,399
16,134
-65,265
专项上解支出
64,857
131,153
66,296
四、调出资金
五、增设预算周转金
六、安排预算稳定调节基金
404,739
-404,739
支 出 总 计
5,573,867
4,627,931
-945,936
七、国债转贷资金结余
1,533
1,533
八、年终结余
212,667
144,084
-68,584
结转下年项目支出
212,667
144,084
-68,584
备注:可比口径支出剔除了上级专款转移支付及其他一次性支出等。
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