- 2016年珠海市一般公共预算支出执行情况表
- 2017-01-25
-
单位:万元
预算科目
2016年代编预算数
2016年调整预算数
2016年快报数
快报数为调整预算数的%
增减额 (可比口径)
增幅 (可比口径)
增减额 (自然口径)
一、一般公共预算支出
3,788,000
4,213,211
4,181,644
99.3%
289,609
7.4%
293,983
(一)一般公共服务支出
388,821
455,490
354,416
77.8%
2,333
0.7%
2,333
(二)国防支出
8,970
12,492
11,567
92.6%
1,062
10.1%
1,062
(三)公共安全支出
269,116
366,909
370,004
100.8%
64,288
21.0%
64,288
(四)教育支出
575,831
622,778
572,374
91.9%
43,612
8.2%
43,612
(五)科学技术支出
274,071
347,933
350,471
100.7%
64,147
22.4%
64,147
(六)文化体育与传媒支出
59,034
63,417
62,888
99.2%
-10,240
-14.0%
-10,240
(七)社会保障和就业支出
332,685
375,197
392,249
104.5%
100,280
34.3%
100,280
(八)医疗卫生支出
193,328
222,859
223,424
100.3%
42,320
23.4%
42,320
(九)节能环保支出
66,354
66,240
100,215
151.3%
43,989
78.2%
43,989
(十)城乡社区支出
889,241
948,117
956,967
100.9%
262,252
37.7%
262,252
(十一)农林水支出
132,228
180,561
168,572
93.4%
52,239
44.9%
52,239
(十二)交通运输支出
64,619
81,976
82,320
100.4%
-71,404
-46.4%
-71,404
(十三)资源勘探电力信息等支出
127,555
149,343
238,155
159.5%
-373,631
-61.1%
-373,344
(十四)商业服务业等支出
29,315
45,012
41,693
92.6%
-9,977
-19.3%
-9,977
(十五)金融支出
30,294
34,097
44,025
129.1%
21,362
94.3%
21,362
(十六)援助其他地区支出
0
0
1,200
1,200
1,200
(十七)国土海洋气象等支出
20,552
25,809
21,915
84.9%
-14,787
-40.3%
-14,787
(十八)住房保障支出
18,863
19,814
24,041
121.3%
-2,564
-9.6%
1,523
(十九)粮油物资储备事务
14,081
15,726
9,858
62.7%
412
4.4%
412
(二十)债务付息支出
104,375
94,789
99,475
104.9%
90,158
967.7%
90,158
(二十一)债务发行费用支出
2,000
471
975
170
(二十二)其他支出
131,269
60,273
54,840
91.0%
-17,612
-24.3%
-17,612
(二十三)预备费
55,400
23,908
0
0.0%
0
0
二、债务还本支出
66,584
617,897
841,228
136.1%
841,228
116,803
三、上解上级支出
131,356
0
146,256
43,183
其他税收净上划
13,680
16,134
0
出口退税专项上解支出
65,327
65,265
0
其他专项上解支出
52,349
64,857
43,183
四、调出资金
0
五、增设预算周转金
20,000
0
六、安排预算稳定调节基金
404,739
159,082
支 出 总 计
4,005,940
5,573,867
613,051
七、国债转贷资金结余
1,533
0
八、年终结余
138,281
212,667
30,112
结转下年项目支出
138,281
212,667
30,112
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