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  • 2016年珠海市一般公共预算支出执行情况表
  •     2017-01-25
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    单位:万元

    预算科目

    2016年代编预算数

    2016年调整预算数

    2016年快报数

    快报数为调整预算数的%

    增减额   (可比口径)

    增幅     (可比口径)

    增减额    (自然口径)

    一、一般公共预算支出

    3,788,000

    4,213,211

    4,181,644

    99.3%

    289,609

    7.4%

    293,983

    (一)一般公共服务支出

    388,821

    455,490

    354,416

    77.8%

    2,333

    0.7%

    2,333

    (二)国防支出

    8,970

    12,492

    11,567

    92.6%

    1,062

    10.1%

    1,062

    (三)公共安全支出

    269,116

    366,909

    370,004

    100.8%

    64,288

    21.0%

    64,288

    (四)教育支出

    575,831

    622,778

    572,374

    91.9%

    43,612

    8.2%

    43,612

    (五)科学技术支出

    274,071

    347,933

    350,471

    100.7%

    64,147

    22.4%

    64,147

    (六)文化体育与传媒支出

    59,034

    63,417

    62,888

    99.2%

    -10,240

    -14.0%

    -10,240

    (七)社会保障和就业支出

    332,685

    375,197

    392,249

    104.5%

    100,280

    34.3%

    100,280

    (八)医疗卫生支出

    193,328

    222,859

    223,424

    100.3%

    42,320

    23.4%

    42,320

    (九)节能环保支出

    66,354

    66,240

    100,215

    151.3%

    43,989

    78.2%

    43,989

    (十)城乡社区支出

    889,241

    948,117

    956,967

    100.9%

    262,252

    37.7%

    262,252

    (十一)农林水支出

    132,228

    180,561

    168,572

    93.4%

    52,239

    44.9%

    52,239

    (十二)交通运输支出

    64,619

    81,976

    82,320

    100.4%

    -71,404

    -46.4%

    -71,404

    (十三)资源勘探电力信息等支出

    127,555

    149,343

    238,155

    159.5%

    -373,631

    -61.1%

    -373,344

    (十四)商业服务业等支出

    29,315

    45,012

    41,693

    92.6%

    -9,977

    -19.3%

    -9,977

    (十五)金融支出

    30,294

    34,097

    44,025

    129.1%

    21,362

    94.3%

    21,362

    (十六)援助其他地区支出

    0

    0

    1,200

     

    1,200

     

    1,200

    (十七)国土海洋气象等支出

    20,552

    25,809

    21,915

    84.9%

    -14,787

    -40.3%

    -14,787

    (十八)住房保障支出

    18,863

    19,814

    24,041

    121.3%

    -2,564

    -9.6%

    1,523

    (十九)粮油物资储备事务

    14,081

    15,726

    9,858

    62.7%

    412

    4.4%

    412

    (二十)债务付息支出

    104,375

    94,789

    99,475

    104.9%

    90,158

    967.7%

    90,158

    (二十一)债务发行费用支出

    2,000

    471

    975

     

     

     

    170

    (二十二)其他支出

    131,269

    60,273

    54,840

    91.0%

    -17,612

    -24.3%

    -17,612

    (二十三)预备费

    55,400

    23,908

    0

    0.0%

    0

     

    0

    二、债务还本支出

    66,584

    617,897

    841,228

    136.1%

    841,228

     

    116,803

    三、上解上级支出

    131,356

    0

    146,256

     

     

     

    43,183

    其他税收净上划

    13,680

     

    16,134

     

     

     

    0

    出口退税专项上解支出

    65,327

     

    65,265

     

     

     

    0

    其他专项上解支出

    52,349

     

    64,857

     

     

     

    43,183

    四、调出资金

     

     

     

     

     

     

    0

    五、增设预算周转金

    20,000

     

     

     

     

     

    0

    六、安排预算稳定调节基金

     

     

    404,739

     

     

     

    159,082

         

    4,005,940

     

    5,573,867

     

     

     

    613,051

    七、国债转贷资金结余

     

     

    1,533

     

     

     

    0

    八、年终结余

    138,281

     

    212,667

     

     

     

    30,112

    结转下年项目支出

    138,281

     

    212,667

     

     

     

    30,112